12月29日,滨水城乡公司组织召开2020年内部审计整改落实推进会,就各所属企业2017年至2019年内部管理审计情况进行总结,安排部署下一步整改工作。
会议传达了集团公司关于内部管理专项审计的审计建议,通过对审计报告反映的问题进行逐项梳理,制定了整改方案和清单,明确整改措施、整改责任人及完成时限。
会议要求各所属企业要提高对审计整改工作重要性的认识,增强落实审计整改的自觉性和主动性,严格执行方案和清单,确保整改到位。并做到举一反三、强化管理,坚决杜绝同类问题再次出现。
公司将持续强化审计整改监督,注重标本兼治,坚持审计整改长效机制和结果运用机制,将审计成果切实转化为经营管理的助推剂,促进公司高质量发展。